Добрый день!
Обнаружили, что в 1кв. у нашего покупателя сумма по счет-фактуре больше, чем у нас (Продавца). Внесли у себя исправление. Сумма НДС идет к доплате. Подскажите пожалуйста, как заполнить уточненную декларацию? Можно ли перезаполнить заново все листы, заполнить актуальность сведений, то есть у меня по Раздулу 9 будет "данные не актуальны",то есть они заново будут предоставляться в ИФНС и на этом все. Или же необходимо Приложение 1 к Разделу 9? Мне не понятно как его заполнять? Никаких корректировочных счет-фактур не заполняли, просто внесли изменение в первоначальную счет-фактуру .
Подскажите пожалуйста.Не сталкивалась никогда с уточненкой по НДС